Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
-264.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-264.000 €
55,14%
160.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
160.000 €
33,42%
-38.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38.500 €
8,04%
-10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.000 €
2,09%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,25%
-260 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-260 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 166.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -312.760 € |
20: Verwaltungsergebnis | -146.760 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -146.760 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -146.760 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -173.760 € |